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  • 索引號: 133418007568324995/201809-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 市文聯(lián) 主題分類: 財政、金融、審計
    標(biāo)題: 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年部門決算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-08
    廢止日期:
    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年部門決算
    發(fā)布時間:2018-09-08 09:51 來源:市文聯(lián) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年部門決算



    目 錄


    第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

    一、部門職能

    1、根據(jù)市委市政府的部署,組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論,樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀,提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

    2、堅持“文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)”的方向,堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針,弘揚(yáng)主旋律,提倡多樣化,調(diào)動文藝工作者的積極性,鼓勵和組織文藝工作者深入生活,投身藝術(shù)實踐,創(chuàng)作出反映時代精神的佳作精品。  

    3、加強(qiáng)文藝隊伍建設(shè),發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人,造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊伍。

    4、貫徹實施黨的文藝方針政策,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級文藝家協(xié)會、縣區(qū)文聯(lián)的工作;聽取和反映文藝界的情況和意見;溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系;推進(jìn)文化交流活動,繁榮我市文藝事業(yè)。

    5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算包括1個本級行政單位決算。與2016年比較(增減)0戶

    納入池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算編制的單位共1個。詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會


    第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會017年部門決算表(見附件)


    第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況說明

    本年收入總計139.18萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計139.18萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收入、支出各減少7.89萬元,下降5.36%,主要原因:2016年度市文聯(lián)有換屆專項經(jīng)費(fèi),2017年度收、支減少了換屆會議費(fèi)(見附件財政公開決算01表)。

    二、2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計137.52萬元,其中:財政撥款收入135.52萬元,占98.55%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入2萬元,占1.45%(見附件財決公開02表)。

    三、2017度支出決算情況說明

    2017年度支出合計136.49萬元,其中:基本支出76.09萬元,占55.75%;項目支出60.4萬元,占44.25%(見附件財政公開決算03表)。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計136.06萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計136.06萬元含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少4.96萬元萬元。下降3.52%,主要原因:雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加,但2016年度市文聯(lián)有換屆專項經(jīng)費(fèi),2017年度收、支減少了換屆會議經(jīng)費(fèi)(見附件財政公開決算04表)。

    五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入135.52萬元,占本年收入的98.55%,與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少5.14萬元,下降3.65%。主要原因:雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加,但2016年度市文聯(lián)有換屆專項經(jīng)費(fèi),2017年度收、支減少了換屆會議經(jīng)費(fèi)(見附件財政公開決算05表)。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度財政撥款支出136.06萬元,占本年支出99.68%。與2016年相比,財政撥款支出減少4.42萬元,下降3.15%。主要原因:雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加,但2016年度市文聯(lián)有換屆專項經(jīng)費(fèi),2017年度收、支減少了換屆會議經(jīng)費(fèi)(見附件財政公開決算05表)。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出136.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出122.85萬元,占90.29%;文化體育與傳媒(類)支出5.41萬元,占3.98%;社會保障和就業(yè)(類)支出3.56萬元,占2.62%;住房保障(類)支出2.81萬元,占2.06%;其他(類)支出1.43萬元,占1.05%。(見附件財政公開決算05表)

    (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況(見附件財政公開決算05表)

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為108.68萬元,支出決算數(shù)為136.06萬元,完成年初預(yù)算的125.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是人員等一般公共服務(wù)支出增加,追加了預(yù)算指標(biāo)。其中:基本支出75.66萬元,占55.61%;項目支出60.4萬元,占44.39%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為98.73萬元,支出決算為96.76萬元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)支出年初預(yù)算科目,調(diào)整為其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)科目。

    2.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.09萬元,支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是行政單位醫(yī)療支出科目調(diào)整;二是人員經(jīng)費(fèi)增加,追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

    3.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.41萬元。決算大于預(yù)算原因:年中追加指標(biāo)。

    4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預(yù)算為5.81萬元,支出決算為3.56萬元,支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員工資于8月調(diào)整到社保支出。

    5.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為2.81萬元,支出決算為2.81萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出,年初預(yù)算為0,決算為1.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,追加指標(biāo)。

    六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出75.66萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)62.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金支出;公用經(jīng)費(fèi)支出13.34萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。(見附件財政公開決算06表)

    七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度沒有政府性基金收入,也沒有安排政府性基金支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年度,池州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.34萬元,比2016年減少0.96萬元,下降6.71%。下降原因:培訓(xùn)支出減少了。

    2.政府采購情況

    2017年度,池州市文聯(lián)沒有政府采購預(yù)算,也沒有政府采購支出。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20171231日,池州市文聯(lián)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    池州市文聯(lián)組織對2017年度沒有績效評價,所以沒有績效評價結(jié)果。


    第四部分  名詞解釋


    四、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金

    (二)其他收入:上級單位工作獎勵資金。

    (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    (五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (七)三公經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他費(fèi)用。


    附件:1.收入支出公開表(財決公開01表)

             2.收入決算公開表(財決公開02表)

             3.支出決算公開表(財決公開03表)

             4.財政撥款收入支出決算公開表(財決公開04表)

             5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表(財決公開05表)

             6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 (財決公開06表)

            7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表(財決公開07表)

     

     

     

     

     

     



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