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  • 索引號: 003280116/201709-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州市委老干部局 主題分類:
    標(biāo)題: 池州市委老干部局2016年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2017-09-22 發(fā)布日期: 2017-09-22
    廢止日期:
    池州市委老干部局2016年部門決算情況
    發(fā)布時間:2017-09-22 16:21 來源:池州市委老干部局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    池州市委老干部2016年部門決算情況

    • 部門主要職能

    根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)<池州市委老干部局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》(池辦秘[2002]86號)文件規(guī)定,市委老干部局主要職責(zé)是:

    1、貫徹落實黨的老干部工作方針政策,研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則,并組織實施。

    2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實,參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作;及時提出老干部工作的意見和建議,妥善幫助解決老干部“兩項待遇”落實中出現(xiàn)的實際困難。

    3、指導(dǎo)和做好新形勢下的老干部思想政治工作,組織老干部積極參與全市兩個文明建設(shè),為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

    4、積極開展老干部工作的調(diào)查研究,及時掌握信息動態(tài),向市委、市政府提出建議,積極探索做好新形勢下的老干部工作新途徑、新辦法。

    5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。

    6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動中心(室)、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作;組織老干部開展文體娛樂活動,充實豐富老干部精神文化生活。

    7、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

    8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作;負(fù)責(zé)外地來池老干部的接待工作;負(fù)責(zé)老干部來信來訪工作;負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作;負(fù)責(zé)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計和走訪、慰問等工作。

    9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,池州市委老干部局2016年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,減少1戶,主要是市關(guān)工委獨(dú)立決算。

    納入池州市委老干部局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    池州市委老干部局本級

       2

    池州市干休所

     

    三、池州市委老干部局2016年度部門決算說明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計490.84萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計490.84萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支各減少100.08萬元,降低18.32%,主要原因是2016年度我局無工程建設(shè)類項目支出。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計459.75萬元,其中:財政撥款收入388.69萬元,占84.54%;其他收入71.06萬元,占15.46%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計444.25萬元,其中:基本支出360萬元,占81.04%;項目支出84.25萬元,占18.96 %。

    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計419.78萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計419.78萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支各減少60.19萬元,降低12.54%,主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項目支出。

    (五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入388.69萬元,占本年收入的84.54%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少增加63.44萬元,降低14.03%。主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項目支出。

    2.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出388.69萬元,占本年支出的84.54%。與2015年相比,財政撥款支出減少63.44萬元,降低14.03%。主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項目支出。

    3.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為332.98萬元,支出決算為388.69萬元,完成年初預(yù)算的116.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中基本支出304.44萬元,占78.32%;項目支出84.25萬元,占21.68%。具體情況如下:

    (1)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為21.89萬元,完成年初預(yù)算的109.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出大于預(yù)算數(shù)。

    (2)一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為121.56萬元,支出決算 119.24萬元,完成年初預(yù)算的98.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,實際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

    (3)一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為32.69萬元,支出決算 33.69萬元,完成年初預(yù)算的103.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

    (4)一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項),年初預(yù)算為2.00萬元,支出決算 16.50萬元,完成年初預(yù)算的825%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要,實際支出大于預(yù)算數(shù)。

    (5)一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項),年初預(yù)算為56.25萬元,支出決算為56.25萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (6)一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)(項),年初預(yù)算為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (7)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為54.37萬元,支出決算 41.51萬元,完成年初預(yù)算的76.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出減少。

    (8)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為5.32萬元,支出決算 13.11萬元,完成年初預(yù)算的 246.43 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出增加。

    (9)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項)。年初預(yù)算為3.62萬元,支出決算 3.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (10)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算18.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡離休干部1人。

    (11)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項)。年初預(yù)算為1.18萬元,支出決算 28.68萬元,完成年初預(yù)算的2430.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險改革支出。

    (12)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為5.62萬元,支出決算 5.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (13)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為10.37萬元,支出決算 10.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出304.43萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)247.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)56.59萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市委老干部局2016年度沒有政府性基金收入和支出

    (八)其他重要事項的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2016年度池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)267.57萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。

    2.政府采購情況。

    2016年度池州市委老干部局政府采購支出總額7.66萬元,其中:政府采購貨物支出7.66萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日,池州市委老干部局無公務(wù)用車,無單價50萬元以上大型設(shè)備。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況 2016年,市委老干部局按照指向明確、合理可行的原則,對1個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金18萬元。評價結(jié)果顯示我市老年大學(xué)全年參學(xué)人次達(dá)到2000人次。項目的實施達(dá)到了預(yù)期目

    (九)名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入

    3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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