第一部分 部門概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
3、 2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算情況說明
1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明
5、關于2019年收支預算總體情況說明
6、關于2019年收入預算情況說明
7、關于2019年支出預算情況說明
8、關于2019年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預算表
1、2019年部門財政撥款收支預算總表
2、2019年部門一般公共預算支出預算表
3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表
4、2019年部門政府性基金預算收支預算表
5、2019年部門收支預算總表
6、2019年部門收入預算總表
7、2019年部門支出預算總表
8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9、2019年部門政府采購預算表
10、2019年部門政府購買服務預算表
第一部分:部門概況
一、主要職責
根據(jù)市編辦相關文件規(guī)定,池州市信息辦公室(包括下屬二級機構市電子信息中心)的主要職責是:
(一)市信息辦公室
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,指導、協(xié)調(diào)、督促有關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理;
3、負責全市政務公開工作;
4、負責全市電子政務建設與管理工作,承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡及政務信息系統(tǒng)建設與管理工作;
5、負責市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設、運行、維護和管理;
6、指導全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作;
7、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設和應用,承擔“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應用項目建設,承擔“數(shù)字池州”建設協(xié)調(diào)領導小組辦公室日常工作。
8、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。
(二)市電子信息中心
1、承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡、市政務信息綜合應用平臺、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站建設、運行、維護、安全管理和服務支持;
2、指導全市電子政務網(wǎng)絡和網(wǎng)站建設;
3、負責擬定和貫徹落實電子政務運行維護管理制度和技術規(guī)范。
二、部門預算單位構成
市信息辦公室是參照公務員管理正縣級全額撥款事業(yè)單位,設4個內(nèi)設機構1個下屬二級機構;二級機構市電子信息中心為正科級全額撥款事業(yè)單位。全辦編制18人,目前在職在崗14人,聘用人員1人。
序號
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
1
|
市信息辦公室
|
參公
|
2
|
市電子信息中心
|
事業(yè)
|
三、2019年度主要工作任務
1、壓實責任,進一步加強辦黨組對黨建設工作的領導。
2、進一步加強和改進網(wǎng)絡意識形態(tài)工作,全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制落實。
3、強化網(wǎng)上正面宣傳,著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。
4、加強網(wǎng)絡傳播秩序管理,全力打造清朗網(wǎng)絡空間。
5、編制政務信息資源目錄,逐步建立維護更新機制。
6、持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,加強電子政務建設。
7、持續(xù)推進政務公開,深化重點領域信息公開,加強政策解讀,積極回應社會關切。
8、推進政府網(wǎng)站集約化平臺建設,加強政府網(wǎng)站建設。
9、組織開展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。
第二部分:2019年部門預算情況說明
一、關于2019年度收支預算總體情況說明
市信息辦公室2019年財政撥款收支總預算1947.74萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1947.74萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1947.74萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1906.14萬元,占97.86%;社會保障和就業(yè)支出19.23萬元,占0.99%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元,占0.3%;住房保障支出16.58萬元,占0.85%。
二、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
市信息辦2019年一般公共預算撥款1947.74萬元,比2018年預算撥款增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因主要是2018年度因工作需要調(diào)入兩名工作人員,相關的人員經(jīng)費有所增加。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出1906.14萬元,占97.86%;社會保障和就業(yè)支出19.23萬元,占0.99%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元,占0.3%;住房保障支出16.58萬元,占0.85%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1、“一般公共服務支出”2019年預算1906.14萬元,比2018年預算增加24.72萬元,增長1.31%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)”2019年預算19.23萬元,比2018年預算增加5.4萬元,增長39.04%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算19.23萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。
3、“衛(wèi)生健康”2019年預算5.79萬元,比2018年預算增加1.3萬元,增長28.95%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:“行政單位醫(yī)療”預算5.79萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。
(四)“住房保障支出”2019年預算16.58萬元,比2018年預算增加4.68萬元,增長39.33%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:“住房公改革”預算16.58萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交住房公積金。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
市信息辦公室2019年一般公共預算基本支出182.21萬元,其中:
工資福利支出125.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。
商品和服務支出39.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
對個人和家庭補助支出17.96萬元,主要包括:生活補助、獎勵金、住房公積金等。
四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明
市信息辦公室2019年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
五、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則,市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1947.74萬元,收入來源為財政撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
六、關于2019年收入預算情況說明
市信息辦公室2019年收入預算1947.74萬元,比2018年預算撥款增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因:主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:財政撥款收入1947.74萬元,占100%。
七、關于2018年支出預算情況說明
市信息辦公室2019年支出預算1947.74萬元,比2018年預算增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因:主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:基本支出182.21萬元,占9.35%,主要用于保障機構日常運轉,完成日常工作任務等;項目支出1765.53萬元,占90.65%,主要用于特定專業(yè)項目建設等支出。
八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
市信息辦公室2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
市信息辦公室2019年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。
十、其他重要事項說明
(一)機關運行經(jīng)費
2019年,池州市信息辦公室運行經(jīng)費財政撥款預算182.21萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。
(二)政府采購情況
2019年,市信息辦政府采購預算總額1702.03萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算1702.03萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0套。
2018年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
第四部分 2019年部門預算表
1、2019年池州市信息辦財政撥款收支預算總表
2、2019年池州市信息辦一般公共預算支出預算表
3、2019年池州市信息辦一般公共預算基本支出預算表
4、2019年池州市信息辦部門政府性基金預算收支預算表
5、2019年池州市信息辦收支預算總表
6、2019年池州市信息辦收入預算總表
7、2019年池州市信息辦支出預算總表
8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9、2019年池州市信息辦政府采購表
10、2019年部門政府購買服務預算表