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  • 索引號: 055755486/201902-00002 組配分類: 財政預算
    發(fā)布機構: 市信息辦 主題分類: 其他 / 其他 / 其他
    標題: 池州市信息辦公室2019年部門預算 文號:
    成文日期: 2019-02-13 發(fā)布日期: 2019-02-13
    廢止日期:
    池州市信息辦公室2019年部門預算
    發(fā)布時間:2019-02-13 11:48 來源:市信息辦 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    第一部分 部門概況

    1、主要職責

    2、部門預算單位構成

    3 2019年度主要工作任務

     

    第二部分 2019年部門預算情況說明

    1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

    3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

    4、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

    5、關于2019年收支預算總體情況說明

    6、關于2019年收入預算情況說明

    7、關于2019年支出預算情況說明

    8、關于2019年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

    9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

    10其他重要事項情況說明

     

    第三部分 名詞解釋 

     

    第四部分 2019年部門預算表

    1、2019年部門財政撥款收支預算總表

    2、2019年部門一般公共預算支出預算表

    32019年部門一般公共預算基本支出預算表

    4、2019年部門政府性基金預算收支預算表

    5、2019年部門收支預算總表

    6、2019年部門收入預算總表

    72019年部門支出預算總表

    8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    9、2019年部門政府采購預算表

    10、2019年部門政府購買服務預算表

      

    第一部分:部門概況

    一、主要職責

    根據(jù)市編辦相關文件規(guī)定,池州市信息辦公室(包括下屬二級機構市電子信息中心)的主要職責是:

    (一)市信息辦公室

    1、貫徹執(zhí)行國家、省有關互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;

    2、負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,指導、協(xié)調(diào)、督促有關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理;

    3、負責全市政務公開工作;

    4、負責全市電子政務建設與管理工作,承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡及政務信息系統(tǒng)建設與管理工作;

    5、負責市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設、運行、維護和管理;

    6、指導全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作;

    7、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設和應用,承擔“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應用項目建設,承擔“數(shù)字池州”建設協(xié)調(diào)領導小組辦公室日常工作。

    8、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。

    (二)市電子信息中心

    1、承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡、市政務信息綜合應用平臺、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站建設、運行、維護、安全管理和服務支持;

    2、指導全市電子政務網(wǎng)絡和網(wǎng)站建設;

    3、負責擬定和貫徹落實電子政務運行維護管理制度和技術規(guī)范。

    二、部門預算單位構成

    市信息辦公室是參照公務員管理正縣級全額撥款事業(yè)單位,設4個內(nèi)設機構1個下屬二級機構;二級機構市電子信息中心為正科級全額撥款事業(yè)單位。全辦編制18人,目前在職在崗14人,聘用人員1人。

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    市信息辦公室

    參公

    2

    市電子信息中心

    事業(yè)

    三、2019年度主要工作任務

    1、壓實責任,進一步加強辦黨組對黨建設工作的領導。

    2、進一步加強和改進網(wǎng)絡意識形態(tài)工作,全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制落實。

    3、強化網(wǎng)上正面宣傳,著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。

    4、加強網(wǎng)絡傳播秩序管理,全力打造清朗網(wǎng)絡空間。

    5、編制政務信息資源目錄,逐步建立維護更新機制。

    6、持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,加強電子政務建設。

    7、持續(xù)推進政務公開,深化重點領域信息公開,加強政策解讀,積極回應社會關切。

    8、推進政府網(wǎng)站集約化平臺建設,加強政府網(wǎng)站建設。

    9、組織開展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。

     

    第二部分:2019年部門預算情況說明

    一、關于2019年度收支預算總體情況說明

    市信息辦公室2019年財政撥款收支總預算1947.74萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1947.74萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1947.74萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1906.14萬元,占97.86%;社會保障和就業(yè)支出19.23萬元,占0.99%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元,占0.3%;住房保障支出16.58萬元,占0.85%。

    二、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

    (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    市信息辦2019年一般公共預算撥款1947.74萬元,比2018年預算撥款增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因主要是2018年度因工作需要調(diào)入兩名工作人員,相關的人員經(jīng)費有所增加。

    (二)一般公共預算撥款結構情況。

    一般公共服務支出1906.14萬元,占97.86%;社會保障和就業(yè)支出19.23萬元,占0.99%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元,占0.3%;住房保障支出16.58萬元,占0.85%。

    (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

    1、“一般公共服務支出”2019年預算1906.14萬元,比2018年預算增加24.72萬元,增長1.31%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。

    2、“社會保障和就業(yè)”2019年預算19.23萬元,比2018年預算增加5.4萬元,增長39.04%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算19.23萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。

    3、“衛(wèi)生健康2019年預算5.79萬元,比2018年預算增加1.3萬元,增長28.95%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:行政單位醫(yī)療”預算5.79萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。

    (四)“住房保障支出”2019年預算16.58萬元,比2018年預算增加4.68萬元,增長39.33%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:“住房公改革”預算16.58萬元,主要用于機關事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

    三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

    市信息辦公室2019年一般公共預算基本支出182.21萬元,其中:

     工資福利支出125.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。

    商品和服務支出39.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

    對個人和家庭補助支出17.96萬元,主要包括:生活補助、獎勵金、住房公積金等。

    四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

    市信息辦公室2019年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

    五、關于2019年收支預算總體情況說明

    按照綜合預算管理的原則,市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1947.74萬元,收入來源為財政撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

    六、關于2019年收入預算情況說明

    市信息辦公室2019年收入預算1947.74萬元,比2018年預算撥款增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因:主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:財政撥款收入1947.74萬元,占100%。

    七、關于2018年支出預算情況說明

    市信息辦公室2019年支出預算1947.74萬元,比2018年預算增加36.1萬元,增長1.88%,增長原因:主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關人員經(jīng)費。其中:基本支出182.21萬元,占9.35%,主要用于保障機構日常運轉,完成日常工作任務等;項目支出1765.53萬元,占90.65%,主要用于特定專業(yè)項目建設等支出。

    八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

    市信息辦公室2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    九、項目績效目標設置情況說明

    市信息辦公室2019年按照規(guī)定設置績效目標的項目0。

    、其他重要事項說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    2019年,池州市信息辦公室運行經(jīng)費財政撥款預算182.21萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

    (二)政府采購情況

    2019年,市信息辦政府采購預算總額1702.03萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算1702.03萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用使用情況

    池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0套。

    2018年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

     

    第三部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    四、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

     

    第四部分 2019年部門預算表

    1、2019年池州市信息辦財政撥款收支預算總表

    2、2019年池州市信息辦一般公共預算支出預算表

    3、2019年池州市信息辦一般公共預算基本支出預算表            

    4、2019年池州市信息辦部門政府性基金預算收支預算表

    5、2019年池州市信息辦收支預算總表

    6、2019年池州市信息辦收入預算總表

    7、2019年池州市信息辦支出預算總表

    8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    9、2019年池州市信息辦政府采購表

    10、2019年部門政府購買服務預算表

     


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