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  • 索引號: 055755486/201609-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 市政務(wù)公開辦 主題分類:
    標(biāo)題: 池州市信息辦公室2015年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2016-09-29 發(fā)布日期: 2016-09-29
    廢止日期:
    池州市信息辦公室2015年部門決算情況
    發(fā)布時間:2016-09-29 10:08 來源:市信息辦 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

     

    • 部門主要職能

    根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:

    1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、

    電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;

    2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣

    傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;

    3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管

    理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;

    4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;

    5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子

    政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;

    6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、

    運行、維護(hù)和管理;

    7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和

    信息工作;

    8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);

    9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

    10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2015年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。

    納入池州市信息辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    池州市信息辦公室本級

    2

    池州市電子信息中心

    三、池州市信息辦公室2015年度部門決算說明

    (一)2015年度收入支出決算情況說明

    2015年度收入總計916.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計916.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。

    (二)2015年度收入決算情況說明

    本年收入合計704.57萬元,其中:財政撥款收入381.24萬元,占54.11%;其他收入323.33萬元,占45.89%。

    (三)2015年度支出決算情況說明

    本年支出合計812.9萬元,其中:基本支出231.08萬元,占28.43%;項目支出581.82萬元,占71.57%。

    (四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2015年度財政撥款收入總計561.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計561.2萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。

    (五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1. 財政撥款支出決算總體情況

    2015年度財政撥款支出561.2萬元,占本年支出的69.04%。

    1. 財政撥款支出決算具體情況

    2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為331.9萬元,支出決算為561.2萬元,超出年初預(yù)算的69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于結(jié)算前期“數(shù)字池州”等項目經(jīng)費的尾款。其中基本支出212.19萬元,占37.81%;項目支出349.01萬元,占62.19%。具體情況如下:

    2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算551.4萬元,比2014年減少1088.08萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目去年完成驗收,大部分經(jīng)費在去年結(jié)算。其中:“行政運行”決算109.91萬元,主要用于保障辦機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算227.01萬元,主要用于所屬二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“其他一般公共服務(wù)支出”決算214.48萬元,主要用于辦及下屬單位業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。

    2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.44萬元,比2014年增加0.46萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.84萬元,主要用辦機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.6萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

    2.3“住房保障支出”2015年度決算6.36萬元,比2014年增加0.85萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“住房公積金”決算6.36萬元,主要用于辦機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度財政撥款基本支出212.19萬元,其中人員經(jīng)費152.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費59.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市信息辦公室2015年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項的情況說明

    1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

    2015年度池州市信息辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費59.68萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

    1. 政府采購情況

    2015年度池州市信息辦公室政府采購支出總額1.97萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。

    1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止到2015年12月31日,池州市信息辦公室共有車輛1

    輛,為一般公務(wù)用車;單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。

    九、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

     

    附件:1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

    1.收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

    2015年度

    金額單位:元

    收入

    支出

    項目

    決算數(shù)

    項目

    決算數(shù)

    一、財政撥款收入

    3,812,421.10

    一、一般公共服務(wù)支出

    8,031,023.23

    二、上級補(bǔ)助收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、事業(yè)收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、其他收入

    3,233,300.49

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    0.00

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34,400.00

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    63,593.00

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    0.00

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計

    7,045,721.59

    本年支出合計

    8,129,016.23

     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    0.00

    結(jié)余分配

    0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    2,115,064.16

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    1,031,769.52

     

     

     

     

    總計

    9,160,785.75

    總計

    9,160,785.75

             

     

    2.收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

     

    2015年度

     

     

    金額單位:元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

     

     

     

    合計

    7,045,721.59

    3,812,421.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3,233,300.49

    201

    一般公共服務(wù)支出

    6,947,728.59

    3,714,428.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3,233,300.49

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    822,561.00

    822,561.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010350

      事業(yè)運行

    697,561.00

    697,561.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    125,000.00

    125,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    2,573,514.19

    2,546,659.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    26,855.09

    2013101

      行政運行

    1,099,164.85

    1,099,164.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    26,855.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    26,855.09

    2013150

      事業(yè)運行

    1,447,494.25

    1,447,494.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    3,551,653.40

    345,208.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3,206,445.40

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

    3,551,653.40

    345,208.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3,206,445.40

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    醫(yī)療保障

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    28,400.00

    28,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    6,000.00

    6,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3.支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

     

    2015年度

     

     

    金額單位:元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    8,129,016.23

    2,310,786.50

    5,818,229.73

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    8,031,023.23

    2,212,793.50

    5,818,229.73

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    822,561.00

    822,561.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010350

      事業(yè)運行

    697,561.00

    697,561.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    125,000.00

    125,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    2,613,512.10

    923,024.50

    1,690,487.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    1,099,164.85

    519,939.85

    579,225.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    66,853.00

    66,853.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013150

      事業(yè)運行

    1,447,494.25

    336,231.65

    1,111,262.60

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    4,594,950.13

    467,208.00

    4,127,742.13

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

    4,594,950.13

    467,208.00

    4,127,742.13

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    醫(yī)療保障

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    28,400.00

    28,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    6,000.00

    6,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4.財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開04表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

    2016年9月

     

    金額單位:元

    收入

    支出

    項    目

    決算數(shù)

    項目(按功能分類)

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    3,812,421.10

    一、一般公共服務(wù)支出

    5,514,021.35

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

     

     

    三、國防支出

    0.00

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

     

     

    五、教育支出

    0.00

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    0.00

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34,400.00

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    63,593.00

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    0.00

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計

    3,812,421.10

    本年支出合計

    5,612,014.35

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    1,799,593.25

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    一般公共預(yù)算財政撥款

    1,799,593.25

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    0.00

     

     

    合計

    5,612,014.35

    合計

    5,612,014.35

     

    5.公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

    公開05表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

    2015年度

    金額單位:元

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    5,612,014.35

    2,121,933.50

    3,490,080.85

    201

    一般公共服務(wù)支出

    5,514,021.35

    2,023,940.50

    3,490,080.85

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    822,561.00

    822,561.00

    0.00

    2010350

      事業(yè)運行

    697,561.00

    697,561.00

    0.00

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    125,000.00

    125,000.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    2,546,659.10

    856,171.50

    1,690,487.60

    2013101

      行政運行

    1,099,164.85

    519,939.85

    579,225.00

    2013150

      事業(yè)運行

    1,447,494.25

    336,231.65

    1,111,262.60

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    2,144,801.25

    345,208.00

    1,799,593.25

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

    2,144,801.25

    345,208.00

    1,799,593.25

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    21005

    醫(yī)療保障

    34,400.00

    34,400.00

    0.00

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    28,400.00

    28,400.00

    0.00

    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    6,000.00

    6,000.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    63,593.00

    63,593.00

    0.00

                       

     

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

     

     

     

    公開06表

     

    部門:池州市信息辦公室(匯總)

     

     

    金額單位:元

     

    項    目

    本年支出合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

     

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    欄    次

    1

    2

    3

     

    合    計

    2,121,933.50

    1,525,095.70

    596,837.80

     

    301

    工資福利支出

    1,314,918.70

    1,314,918.70

    0.00

     

    30101

      基本工資

    256,245.00

    256,245.00

    0.00

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    437,316.00

    437,316.00

    0.00

     

    30103

      獎金

    315,670.00

    315,670.00

    0.00

     

    30104

      社會保障繳費

    73,213.70

    73,213.70

    0.00

     

    30107

      績效工資

    33,964.00

    33,964.00

    0.00

     

    30199

      其他工資福利支出

    198,510.00

    198,510.00

    0.00

     

    302

    商品和服務(wù)支出

    577,097.80

    0.00

    577,097.80

     

    30201

      辦公費

    128,880.80

    0.00

    128,880.80

     

    30202

      印刷費

    11,945.00

    0.00

    11,945.00

     

    30203

      咨詢費

    5,800.00

    0.00

    5,800.00

     

    30207

      郵電費

    28,176.00

    0.00

    28,176.00

     

    30211

      差旅費

    103,579.00

    0.00

    103,579.00

     

    30213

      維修(護(hù))費

    2,480.00

    0.00

    2,480.00

     

    30214

      租賃費

    74,200.00

    0.00

    74,200.00

     

    30215

      會議費

    6,840.00

    0.00

    6,840.00

     

    30216

      培訓(xùn)費

    13,988.00

    0.00

    13,988.00

     

    30217

      公務(wù)接待費

    67,276.00

    0.00

    67,276.00

     

    30218

      專用材料費

    9,107.00

    0.00

    9,107.00

     

    30226

      勞務(wù)費

    1,000.00

    0.00

    1,000.00

     

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    7,700.00

    0.00

    7,700.00

     

    30228

      工會經(jīng)費

    25,432.00

    0.00

    25,432.00

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

    47,484.00

    0.00

    47,484.00

     

    30239

      其他交通費用

    7,058.00

    0.00

    7,058.00

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    36,152.00

    0.00

    36,152.00

     

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    210,177.00

    210,177.00

    0.00

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    11,280.00

    11,280.00

    0.00

     

    30307

      醫(yī)療費

    6,300.00

    6,300.00

    0.00

     

    30309

      獎勵金

    4,200.00

    4,200.00

    0.00

     

    30311

      住房公積金

    158,277.00

    158,277.00

    0.00

     

    30399

      其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

    30,120.00

    30,120.00

    0.00

     

    310

    其他資本性支出

    19,740.00

    0.00

    19,740.00

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

    19,740.00

    0.00

    19,740.00

     

    注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。

     

        2.本表批復(fù)到款級科目。

     

        3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

     
                   

     

     

     

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