索引號: | 055755486/201609-00001 | 組配分類: | 財政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政務(wù)公開辦 | 主題分類: | |
標(biāo)題: | 池州市信息辦公室2015年部門決算情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2016-09-29 | 發(fā)布日期: | 2016-09-29 |
廢止日期: |
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、
電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣
傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管
理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子
政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、
運行、維護(hù)和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和
信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2015年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
池州市信息辦公室本級 |
2 |
池州市電子信息中心 |
三、池州市信息辦公室2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計916.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計916.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計704.57萬元,其中:財政撥款收入381.24萬元,占54.11%;其他收入323.33萬元,占45.89%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計812.9萬元,其中:基本支出231.08萬元,占28.43%;項目支出581.82萬元,占71.57%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計561.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計561.2萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年度財政撥款支出561.2萬元,占本年支出的69.04%。
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為331.9萬元,支出決算為561.2萬元,超出年初預(yù)算的69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于結(jié)算前期“數(shù)字池州”等項目經(jīng)費的尾款。其中基本支出212.19萬元,占37.81%;項目支出349.01萬元,占62.19%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算551.4萬元,比2014年減少1088.08萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目去年完成驗收,大部分經(jīng)費在去年結(jié)算。其中:“行政運行”決算109.91萬元,主要用于保障辦機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算227.01萬元,主要用于所屬二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“其他一般公共服務(wù)支出”決算214.48萬元,主要用于辦及下屬單位業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.44萬元,比2014年增加0.46萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.84萬元,主要用辦機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.6萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
2.3“住房保障支出”2015年度決算6.36萬元,比2014年增加0.85萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“住房公積金”決算6.36萬元,主要用于辦機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出212.19萬元,其中人員經(jīng)費152.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費59.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2015年度池州市信息辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費59.68萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2015年度池州市信息辦公室政府采購支出總額1.97萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
截止到2015年12月31日,池州市信息辦公室共有車輛1
輛,為一般公務(wù)用車;單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
2015年度 |
金額單位:元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
8,031,023.23 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
3,233,300.49 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
7,045,721.59 |
本年支出合計 |
8,129,016.23 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2,115,064.16 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1,031,769.52 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
9,160,785.75 |
總計 |
9,160,785.75 |
|
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
|
2015年度 |
|
|
金額單位:元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
7,045,721.59 |
3,812,421.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,947,728.59 |
3,714,428.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事業(yè)運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,573,514.19 |
2,546,659.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
1,099,164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
專項業(yè)務(wù) |
26,855.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
2013150 |
事業(yè)運行 |
1,447,494.25 |
1,447,494.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
|
2015年度 |
|
|
金額單位:元 |
||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
8,129,016.23 |
2,310,786.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,031,023.23 |
2,212,793.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事業(yè)運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,613,512.10 |
923,024.50 |
1,690,487.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
專項業(yè)務(wù) |
66,853.00 |
66,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013150 |
事業(yè)運行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
2016年9月 |
|
金額單位:元 |
收入 |
支出 |
||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,514,021.35 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
3,812,421.10 |
本年支出合計 |
5,612,014.35 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1,799,593.25 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
1,799,593.25 |
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
合計 |
5,612,014.35 |
合計 |
5,612,014.35 |
5.公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
2015年度 |
金額單位:元 |
|||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
5,612,014.35 |
2,121,933.50 |
3,490,080.85 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,514,021.35 |
2,023,940.50 |
3,490,080.85 |
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
|||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
|||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,546,659.10 |
856,171.50 |
1,690,487.60 |
|||||
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
|||||
2013150 |
事業(yè)運行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
|||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
|||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
|
|
|
公開06表 |
|||||
部門:池州市信息辦公室(匯總) |
|
|
金額單位:元 |
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合 計 |
2,121,933.50 |
1,525,095.70 |
596,837.80 |
|||||
301 |
工資福利支出 |
1,314,918.70 |
1,314,918.70 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工資 |
256,245.00 |
256,245.00 |
0.00 |
||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
437,316.00 |
437,316.00 |
0.00 |
||||
30103 |
獎金 |
315,670.00 |
315,670.00 |
0.00 |
||||
30104 |
社會保障繳費 |
73,213.70 |
73,213.70 |
0.00 |
||||
30107 |
績效工資 |
33,964.00 |
33,964.00 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
198,510.00 |
198,510.00 |
0.00 |
||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
577,097.80 |
0.00 |
577,097.80 |
||||
30201 |
辦公費 |
128,880.80 |
0.00 |
128,880.80 |
||||
30202 |
印刷費 |
11,945.00 |
0.00 |
11,945.00 |
||||
30203 |
咨詢費 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
||||
30207 |
郵電費 |
28,176.00 |
0.00 |
28,176.00 |
||||
30211 |
差旅費 |
103,579.00 |
0.00 |
103,579.00 |
||||
30213 |
維修(護(hù))費 |
2,480.00 |
0.00 |
2,480.00 |
||||
30214 |
租賃費 |
74,200.00 |
0.00 |
74,200.00 |
||||
30215 |
會議費 |
6,840.00 |
0.00 |
6,840.00 |
||||
30216 |
培訓(xùn)費 |
13,988.00 |
0.00 |
13,988.00 |
||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
67,276.00 |
0.00 |
67,276.00 |
||||
30218 |
專用材料費 |
9,107.00 |
0.00 |
9,107.00 |
||||
30226 |
勞務(wù)費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
||||
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
7,700.00 |
0.00 |
7,700.00 |
||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
25,432.00 |
0.00 |
25,432.00 |
||||
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
47,484.00 |
0.00 |
47,484.00 |
||||
30239 |
其他交通費用 |
7,058.00 |
0.00 |
7,058.00 |
||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
36,152.00 |
0.00 |
36,152.00 |
||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
210,177.00 |
210,177.00 |
0.00 |
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
11,280.00 |
11,280.00 |
0.00 |
||||
30307 |
醫(yī)療費 |
6,300.00 |
6,300.00 |
0.00 |
||||
30309 |
獎勵金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公積金 |
158,277.00 |
158,277.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
30,120.00 |
30,120.00 |
0.00 |
||||
310 |
其他資本性支出 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||
2.本表批復(fù)到款級科目。 |
||||||||
3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
||||||||
|
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
皖I(lǐng)CP備2022012329號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417000002
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