索引號: | 055755486/201709-00001 | 組配分類: | 財政決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 市政務(wù)公開辦 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
標(biāo)題: | 池州市信息辦公室2016年部門決算情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2017-09-22 | 發(fā)布日期: | 2017-09-22 |
廢止日期: |
一、部門主要職能
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運行、維護(hù)和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2016年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號
單位名稱
1
池州市信息辦公室本級
2
池州市電子信息中心
三、池州市信息辦公室2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計635.08萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計635.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2015年相比,收、支總計各減少281萬元,降低30.67%。下降的主要原因是項目建設(shè)支出減少了。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計531.9萬元,其中:財政撥款收入420.9萬元,占79.13%;其他收入111萬元,占20.87%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計552.7萬元,其中:基本支出292.7萬元,占52.96%;項目支出260萬元,占47.04%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計420.9萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計420.9萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度財政撥款支出420.9萬元,占本年支出的76.15%。與2015年相比,財政撥款支出減少140.3萬元,降低25%。
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為420.35萬元,支出決算為420.9萬元,超出年初預(yù)算的0.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整業(yè)務(wù)。其中基本支出160.9萬元,占38.23%;項目支出260萬元,占61.77%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算411.02萬元,比2015年減少140.37萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目經(jīng)費的減少。其中:“行政運行”決算44.28萬元,主要用于保障辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算93.09萬元,主要用于所屬二級機構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“專項業(yè)務(wù)”決算265.25萬元,用于專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費,“其他一般公共服務(wù)支出”決算8.4萬元,主要用于辦及下屬單位其他業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算3.23萬元,比2015年減少0.22萬元,降低6.25%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
2.3“住房保障支出”2016年度決算6.65萬元,比2015年增加0.29萬元,增長4.56%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出160.9萬元,其中人員經(jīng)費118.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費42.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度池州市信息辦公室機關(guān)運行經(jīng)費42.56萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2016年度池州市信息辦公室政府采購支出總額2.34萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
截止到2016年12月31日,池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設(shè)備。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對3個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金44.9萬元。全年共組織對3個項目進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金44.9萬元。評價結(jié)果顯示,項目績效情況較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
420.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
542.82 |
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
111 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.23 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.65 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
531.9 |
本年支出合計 |
552.7 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
54.83 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
103.18 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27.55 |
|
|
0.00 |
|
|
|
總計 |
635.08 |
總計 |
635.08 |
|
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
|
2016年度 |
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
531.9 |
420.9 |
|
|
|
|
111 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
522.02 |
411.02 |
|
|
|
|
111 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||
2010101 |
行政運行 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
81.33 |
81.33 |
|
|
|
|
|
||
2010350 |
事業(yè)運行 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
|
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
427.35 |
316.35 |
|
|
|
|
111 |
||
2013101 |
行政運行 |
39.35 |
39.35 |
|
|
|
|
|
||
2013105 |
專項業(yè)務(wù) |
265.25 |
265.25 |
|
|
|
|
|
||
2013150 |
事業(yè)運行 |
122.75 |
11.75 |
|
|
|
|
111 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
|
2016年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
552.7 |
292.7 |
260 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
542.82 |
282.82 |
260 |
|
|
|
||
20101 |
人大事務(wù) |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
||
2010101 |
行政運行 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
81.33 |
74.82 |
6.51 |
|
|
|
||
2010350 |
事業(yè)運行 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
16.07 |
9.56 |
6.51 |
|
|
|
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
372.52 |
119.04 |
253.48 |
|
|
|
||
2013101 |
行政運行 |
39.35 |
39.35 |
|
|
|
|
||
2013105 |
專項業(yè)務(wù) |
265.25 |
11.77 |
253.48 |
|
|
|
||
2013150 |
事業(yè)運行 |
67.92 |
67.92 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
84.03 |
84.03 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
84.03 |
84.03 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
編制單位:池州市信息辦公室(匯總) |
2017年9月 |
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
420.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
411.02 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.23 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.65 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計 |
420.9 |
本年支出合計 |
420.9 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
合計 |
420.9 |
合計 |
420.9 |
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制單位: |
池州市信息辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
420.9 |
160.9 |
260 |
420.9 |
160.9 |
260 |
|
|
|
|
||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
411.02 |
151.02 |
260 |
411.02 |
151.02 |
260 |
|
|
|
|
||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
4.94 |
4.94 |
|
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
4.94 |
4.94 |
|
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
81.33 |
74.81 |
6.52 |
81.33 |
74.81 |
6.52 |
|
|
|
|
||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
65.26 |
65.26 |
|
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
|
16.07 |
9.55 |
6.52 |
16.07 |
9.55 |
6.52 |
|
|
|
|
||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
316.35 |
62.87 |
253.48 |
316.35 |
62.87 |
253.48 |
|
|
|
|
||||||||||
2013101 |
行政運行 |
|
|
|
39.35 |
39.35 |
|
39.35 |
39.35 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2013105 |
專項業(yè)務(wù) |
|
|
|
265.25 |
11.77 |
253.48 |
265.25 |
11.77 |
253.48 |
|
|
|
|
||||||||||
2013150 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
11.75 |
11.75 |
|
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
8.4 |
8.4 |
|
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
8.4 |
8.4 |
|
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
3.23 |
3.23 |
|
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
3.23 |
3.23 |
|
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.23 |
3.23 |
|
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
6.65 |
6.65 |
|
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
6.65 |
6.65 |
|
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
6.65 |
6.65 |
|
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|||||||||
部門: |
池州市信息辦公室 |
2016年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
105.76 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.22 |
310 |
其他資本性支出 |
2.34 |
||||||||
30101 |
基本工資 |
33.03 |
30201 |
辦公費 |
0.52 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||||
30102 |
津貼補貼 |
30.65 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.34 |
||||||||
30103 |
獎金 |
35.12 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
3.23 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||||
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||||
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.73 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.57 |
30211 |
差旅費 |
1.09 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||||||||
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
||||||||
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||||||||
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||||
30305 |
生活補助 |
1.61 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||||
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
||||||||
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.92 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||||
30311 |
住房公積金 |
9.15 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
24.48 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||||||
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.15 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||||
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
||||||||
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.42 |
39906 |
贈與 |
|
||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.81 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.25 |
|
|
|
||||||||
人員經(jīng)費合計 |
118.33 |
公用經(jīng)費合計 |
42.56 |
|||||||||||||
|
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|||
編制單位: |
池州市信息辦公室 |
2016年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
皖I(lǐng)CP備2022012329號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417000002
皖公網(wǎng)安備 34170002000042號 本站支持IPV6訪問