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  • 索引號: 055755486/201709-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機構(gòu): 市政務(wù)公開辦 主題分類: 綜合政務(wù)
    標(biāo)題: 池州市信息辦公室2016年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2017-09-22 發(fā)布日期: 2017-09-22
    廢止日期:
    池州市信息辦公室2016年部門決算情況
    發(fā)布時間:2017-09-22 08:52 來源:市信息辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       一、部門主要職能

    根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:

    1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;

    2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;

    3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;

    4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;

    5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;

    6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運行、維護(hù)和管理;

    7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作;

    8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);

    9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

    10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2016年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。

    納入池州市信息辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    池州市信息辦公室本級

    2

    池州市電子信息中心

    三、池州市信息辦公室2016年度部門決算說明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計635.08萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計635.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2015年相比,收、支總計各減少281萬元,降低30.67%。下降的主要原因是項目建設(shè)支出減少了。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計531.9萬元,其中:財政撥款收入420.9萬元,占79.13%;其他收入111萬元,占20.87%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計552.7萬元,其中:基本支出292.7萬元,占52.96%;項目支出260萬元,占47.04%。

    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計420.9萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計420.9萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。

    (五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1. 財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出420.9萬元,占本年支出的76.15%。與2015年相比,財政撥款支出減少140.3萬元,降低25%。

    1. 財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為420.35萬元,支出決算為420.9萬元,超出年初預(yù)算的0.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整業(yè)務(wù)。其中基本支出160.9萬元,占38.23%;項目支出260萬元,占61.77%。具體情況如下:

    2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算411.02萬元,比2015年減少140.37萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目經(jīng)費的減少。其中:“行政運行”決算44.28萬元,主要用于保障辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算93.09萬元,主要用于所屬二級機構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“專項業(yè)務(wù)”決算265.25萬元,用于專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費,“其他一般公共服務(wù)支出”決算8.4萬元,主要用于辦及下屬單位其他業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。

    2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算3.23萬元,比2015年減少0.22萬元,降低6.25%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。

    2.3“住房保障支出”2016年度決算6.65萬元,比2015年增加0.29萬元,增長4.56%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。

    (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出160.9萬元,其中人員經(jīng)費118.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費42.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市信息辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項的情況說明

    1. 機關(guān)運行經(jīng)費

    2016年度池州市信息辦公室機關(guān)運行經(jīng)費42.56萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

    1. 政府采購情況

    2016年度池州市信息辦公室政府采購支出總額2.34萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。

    1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止到2016年12月31日,池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設(shè)備。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年,池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對3個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金44.9萬元。全年共組織對3個項目進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金44.9萬元。評價結(jié)果顯示,項目績效情況較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

     

    附件:1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

    7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

    1.收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

    2016年度

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    決算數(shù)

    項目

    決算數(shù)

    一、財政撥款收入

    420.9

    一、一般公共服務(wù)支出

    542.82

    二、上級補助收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、事業(yè)收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、其他收入

    111

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    0.00

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.23

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    6.65

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    0.00

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計

    531.9

    本年支出合計

    552.7

     用事業(yè)基金彌補收支差額

    0.00

    結(jié)余分配

    54.83

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    103.18

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    27.55

     

    0.00

     

     

    總計

    635.08

    總計

    635.08

             

     

    2.收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

     

    2016年度

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

     

     

     

    合計

    531.9

    420.9

     

     

     

     

    111

    201

    一般公共服務(wù)支出

    522.02

    411.02

     

     

     

     

    111

    20101

    人大事務(wù)

    4.94

    4.94

     

     

     

     

     

    2010101

      行政運行

    4.94

    4.94

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    81.33

    81.33

     

     

     

     

     

    2010350

      事業(yè)運行

    65.26

    65.26

     

     

     

     

     

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

    16.07

    16.07

     

     

     

     

     

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    427.35

    316.35

     

     

     

     

    111

    2013101

      行政運行

    39.35

    39.35

     

     

     

     

     

    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    265.25

    265.25

     

     

     

     

     

    2013150

      事業(yè)運行

    122.75

    11.75

     

     

     

     

    111

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    8.4

    8.4

     

     

     

     

     

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

    8.4

    8.4

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

     

    3.支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

     

    2016年度

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    552.7

    292.7

    260

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    542.82

    282.82

    260

     

     

     

    20101

    人大事務(wù)

    4.94

    4.94

     

     

     

     

    2010101

      行政運行

    4.94

    4.94

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    81.33

    74.82

    6.51

     

     

     

    2010350

      事業(yè)運行

    65.26

    65.26

     

     

     

     

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

    16.07

    9.56

    6.51

     

     

     

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    372.52

    119.04

    253.48

     

     

     

    2013101

      行政運行

    39.35

    39.35

     

     

     

     

    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    265.25

    11.77

    253.48

     

     

     

    2013150

      事業(yè)運行

    67.92

    67.92

     

     

     

     

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    84.03

    84.03

     

     

     

     

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

    84.03

    84.03

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.23

    3.23

     

     

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

    3.23

    3.23

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    3.23

    3.23

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    6.65

    6.65

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    6.65

    6.65

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

    4.財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開04表

    編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

    2017年9月

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    決算數(shù)

    項目(按功能分類)

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    420.9

    一、一般公共服務(wù)支出

    411.02

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、國防支出

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.23

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    6.65

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十三、債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計

    420.9

    本年支出合計

    420.9

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

     

     

     

    合計

    420.9

    合計

    420.9

     

     

    5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    編制單位:

    池州市信息辦公室

     

     

     

     

     

     

     

                                    金額單位:萬元

     

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

     

     

    合計

     

     

     

    420.9

    160.9

    260

    420.9

    160.9

    260

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

     

     

    411.02

    151.02

    260

    411.02

    151.02

    260

     

     

     

     

     

    20101

    人大事務(wù)

     

     

     

    4.94

    4.94

     

    4.94

    4.94

     

     

     

     

     

     

    2010101

      行政運行

     

     

     

    4.94

    4.94

     

    4.94

    4.94

     

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

     

     

     

    81.33

    74.81

    6.52

    81.33

    74.81

    6.52

     

     

     

     

     

    2010350

      事業(yè)運行

     

     

     

    65.26

    65.26

     

    65.26

    65.26

     

     

     

     

     

     

    2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

     

     

     

    16.07

    9.55

    6.52

    16.07

    9.55

    6.52

     

     

     

     

     

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

     

     

     

    316.35

    62.87

    253.48

    316.35

    62.87

    253.48

     

     

     

     

     

    2013101

      行政運行

     

     

     

    39.35

    39.35

     

    39.35

    39.35

     

     

     

     

     

     

    2013105

      專項業(yè)務(wù)

     

     

     

    265.25

    11.77

    253.48

    265.25

    11.77

    253.48

     

     

     

     

     

    2013150

      事業(yè)運行

     

     

     

    11.75

    11.75

     

    11.75

    11.75

     

     

     

     

     

     

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

     

     

     

    8.4

    8.4

     

    8.4

    8.4

     

     

     

     

     

     

    2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

     

     

     

    8.4

    8.4

     

    8.4

    8.4

     

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

    3.23

    3.23

     

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

     

    21005

    醫(yī)療保障

     

     

     

    3.23

    3.23

     

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫(yī)療

     

     

     

    3.23

    3.23

     

    3.23

    3.23

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    6.65

    6.65

     

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    6.65

    6.65

     

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

     

     

     

    6.65

    6.65

     

    6.65

    6.65

     

     

     

     

     

     

     

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開06表

     

    部門:

    池州市信息辦公室

    2016年度

     

     

    金額單位:萬元

     

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

     

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

     

    301

    工資福利支出

    105.76

    302

    商品和服務(wù)支出

    40.22

    310

    其他資本性支出

    2.34

     

    30101

      基本工資

    33.03

    30201

      辦公費

    0.52

    31001

      房屋建筑物購建

     

     

    30102

      津貼補貼

    30.65

    30202

      印刷費

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

    2.34

     

    30103

      獎金

    35.12

    30203

      咨詢費

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

     

    30104

    其他社會保障繳費

    3.23

    30204

      手續(xù)費

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

     

    30106

      伙食補助費

     

    30205

      水費

     

    31006

      大型修繕

     

     

    30107

      績效工資

     

    30206

      電費

     

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

     

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

     

    30207

      郵電費

     

    31008

      物資儲備

     

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

     

    30208

      取暖費

     

    31009

      土地補償

     

     

    30199

    其他工資福利支出

    3.73

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31010

      安置補助

     

     

    303

    對個人和家庭的補助

    12.57

    30211

      差旅費

    1.09

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

     

    30301

      離休費

     

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31012

      拆遷補償

     

     

    30302

      退休費

     

    30213

      維修(護(hù))費

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

     

    30303

      退職(役)費

     

    30214

      租賃費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

     

    30304

      撫恤金

     

    30215

      會議費

     

    31020

      產(chǎn)權(quán)參股

     

     

    30305

      生活補助

    1.61

    30216

      培訓(xùn)費

     

    31099

      其他資本性支出

     

     

    30306

      救濟費

     

    30217

      公務(wù)接待費

     

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

     

     

    30307

      醫(yī)療費

     

    30218

      專用材料費

     

    30401

      企業(yè)政策性補貼

     

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30224

      被裝購置費

     

    30402

      事業(yè)單位補貼

     

     

    30309

      獎勵金

     

    30225

      專用燃料費

     

    30403

      財政貼息

     

     

    30310

      生產(chǎn)補貼

     

    30226

      勞務(wù)費

    0.92

    30499

    其他對企事業(yè)單位的補貼

     

     

    30311

      住房公積金

    9.15

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    24.48

    307

    債務(wù)利息支出

     

     

    30312

      提租補貼

     

    30228

      工會經(jīng)費

    3.15

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

     

    30313

      購房補貼

     

    30229

      福利費

     

    30707

      國外債務(wù)付息

     

     

    30314

      采暖補貼

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

     

    399

    其他支出

     

     

    30315

      物業(yè)服務(wù)補貼

     

    30239

     其他交通費用

    9.42

    39906

      贈與

     

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    1.81

    30240

      稅金及附加費用

    0.39

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    0.25

     

     

     

     

    人員經(jīng)費合計

    118.33

    公用經(jīng)費合計

    42.56

     
                                   

     

     

    7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07表

    編制單位:

    池州市信息辦公室

    2016年度

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項目)

    小計

    基本支出 

    項目支出

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。

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