池州市婦聯(lián)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織,是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定,市婦聯(lián)機關的主要職責是:
1、堅持正確的政治方向,團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。
2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心,團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設,開發(fā)婦女人力資源,促進經濟發(fā)展和社會進步,為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓,全面提高婦女素質。
4、代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議;推動有關婦女兒童政策的出臺,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
5、堅持為婦女兒童服務,為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。
6、指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作;聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
7、加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼,發(fā)展對外交往,開展項目合作。
8、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9、負責市直機關婦女委員會的工作。
10、負責市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,池州市婦聯(lián)2016年度部門決算僅包括市婦聯(lián)本級決算,與預算比較,沒有增減。
三、池州市婦聯(lián)2016年度部門決算報表(見附件)
四、池州市婦聯(lián)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計217.94萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計217.94萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加16.11萬元,增長7.99%,主要原因:2016年度人員工資調整,人員經費增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計214.40萬元,其中:財政撥款收入181.63萬元,占84.7%;其他收入32.77萬元,占15.3%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計203.60萬元,其中:基本支出191.31萬元,占94.0%;項目支出12.29萬元,占6.0%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計181.63萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計181.63萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加4.30萬元,增長2.43%,主要原因:2016年度人員工資調整,人員經費增加。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入181.63萬元,占本年收入的84.7%,與2015年相比,一般公共預算財政撥款收入增加4.30萬元,增長2.43%。主要原因:2016年度人員工資調整,人員經費增加。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出181.63萬元,占本年支出的89.2%。與2015年相比,財政撥款支出增加4.30萬元,增長2.43%。主要原因:2016年度人員工資調整,人員經費增加。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為152.39萬元,支出決算為181.63萬元,完成年初預算的119.19%。決算數大于預算數的主要原因是2016年度人員工資調整,人員經費增加。其中基本支出169.34萬元,占93.23%;項目支出12.29萬元,占6.77%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算數為0萬元,支出決算數為12.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加車改補貼和招商引資獎。
(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為126.35萬元,支出決算為122.82萬元,完成年初預算的97.21%,決算數小于預算數的主要原因是工作中厲行節(jié)約。
(3)一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加綜合考核獎。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為15.22萬元,支出決算為19.97萬元,完成年初預算的131.21%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加行政單位離退休人員經費。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加貧困婦女送溫暖資金。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為3.80萬元,支出決算為3.80萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。
(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算7.02萬元,支出決算為5.85萬元,完成年初預算的83.34%,決算數小于預算數的主要原因是年中住房公積金繳費比例降低。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出191.31萬元,其中人員經費132.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費37.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年本部門沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2016年度池州市婦聯(lián)機關運行經費37.00萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2.政府采購情況。
2016年度池州市婦聯(lián)采購支出總額為0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日,池州市婦聯(lián)共有車輛0輛。
- 預算績效管理工作開展情況
2016年,池州市婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則,全年共組織對2個項目支出進行績效評價,涉及財政資金12.29萬元。評價結果顯示,項目較好完成了目標任務,產生了較好的經濟和社會效益;通過項目的實施,為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
(九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。