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  • 索引號: 756832499/201709-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 主題分類:
    標(biāo)題: 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2017-09-08 發(fā)布日期: 2017-09-08
    廢止日期:
    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算情況
    發(fā)布時間:2017-09-08 10:39 來源:池州市文聯(lián) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算情況

     

    一、部門主要職能

    1、根據(jù)市委市政府的部署,組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論,樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀,提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

    2、堅持“文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)”的方向,堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,調(diào)動文藝工作者的積極性,鼓勵和組織文藝工作者深入生活,投身藝術(shù)實踐,創(chuàng)作出反映時代精神的佳作精品。  

    3、加強文藝隊伍建設(shè),發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人,造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊伍。

    4、貫徹實施黨的文藝方針政策,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級文藝家協(xié)會、縣區(qū)文聯(lián)的工作;聽取和反映文藝界的情況和意見;溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系;推進(jìn)文化交流活動,繁榮我市文藝事業(yè)。

    5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度部門決算包括1個本級行政單位決算。

    納入池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度部門決算編制的單位共1個。詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

     

    三、池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度部門決算說明

    一)2016年度收入支出決算情況說明

    本年收入總計147.07萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計147.07萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收入、支出各增加55.49萬元,增長60.59%,主要原因:一是人員經(jīng)費收、支增加;二是文聯(lián)換屆專項經(jīng)費收、支增加,三是文藝活動及文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費收、支增加,四是省文聯(lián)補助經(jīng)費收、支增加。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計141.71萬元,其中:財政撥款收入140.66萬元,占99.26%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入1.05萬元,占0.74%。

    (三)2016度支出決算情況說明

    本年支出合計145.41萬元,其中:基本支出75.01萬元,占51.59%;項目支出70.4萬元,占48.41%。

    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計141.02萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計141.02萬元含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加54.44萬元。增長62.88%,主要原因: 一是人員經(jīng)費收、支增加;二是文聯(lián)換屆專項經(jīng)費收、支增加,三是文藝活動及文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費收、支增加。

    (五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入140.66萬元,占本年收入的99.26%,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加62.86萬元,增長80.8%。主要原因一是人員經(jīng)費收入增加;二是文聯(lián)換屆專項經(jīng)費收入增加,三是文藝活動及文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費收入增加。

    2.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出140.48萬元,占本年支出96.61%。與2015年相比,財政撥款支出增加54.26萬元,增長62.93%。主要原因: 一是人員經(jīng)費支出增加;二是文聯(lián)換屆專項經(jīng)費支出增加,三是文藝活動及文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費支出增加。

    3.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初數(shù)為126.55萬元,支出決算數(shù)為140.48萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的111.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因:一是人員等一般公共服務(wù)支出增加,追加了預(yù)算指標(biāo);二是文聯(lián)換屆專項經(jīng)費支出增加,追加了預(yù)算指標(biāo);三是文藝活動及文藝創(chuàng)作專項經(jīng)費支出增加,追加了預(yù)算指標(biāo)。其中基本支出70.08萬元,占49.89%;項目支出70.4,占50.11%。

    (1)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為121.23萬元,支出決算為113.54萬元,完成年初預(yù)算的93.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2015年12月1人退休的人員經(jīng)費年初列入了行政運行(項)。

    (2)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)位11.13萬元。原因:預(yù)算指標(biāo)追加。

    (3)一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服(款)其他一般公共服支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.4萬元,原因:預(yù)算指標(biāo)追加。

    (4)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.1萬元,原因: 1人2015年12月份退休,調(diào)整年初行政運行預(yù)算指標(biāo)。

    (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項),年初預(yù)算為1.87萬元,支出決算為1.87萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    (6)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為3.45萬元,支出決算為3.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出70.08萬元,其中人員經(jīng)費55.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費支出14.29萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項的情況說明

    1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費14.29萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

    1. 政府采購情況

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度沒有政府采購支出。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況

    池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年度池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會項目支出為日常公用項目支出,沒有編制績效目標(biāo)。

    (九)名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、一般設(shè)備購置費、其他交通費及其他費用。

     

    附件:1.收入支出決算公開表

          2.收入決算公開表

          3.支出決算公開表

          4.財政撥款收入支出決算公開表

          5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表

          6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

          7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

     

     

     

     

     

     

     

     

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