索引號(hào): | 113418000032801165/202009-00001 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委老干局 | 主題分類(lèi): | 其他 |
標(biāo)題: | 池州市委老干部局2019年部門(mén)決算情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-15 | |
廢止日期: |
池州市委老干部局2019年部門(mén)決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 池州市委老干部局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市委老干部局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市委老干部局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
池州市委老干部局2019年部門(mén)決算情況
第一部分 池州市委老干部局概況
一、部門(mén)職能
根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)<池州市委老干部局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》(池辦秘[2002]86號(hào))規(guī)定,市委老干部局主要職責(zé)是:
1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策,研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則,并組織實(shí)施。
2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí),參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作;及時(shí)提出老干部工作的意見(jiàn)和建議,妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。
3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作,組織老干部積極參與全市兩個(gè)文明建設(shè),為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。
4、積極開(kāi)展老干部工作的調(diào)查研究,及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài),向市委、市政府提出建議,積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。
5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。
6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心(室)、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作;組織老干部開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng),充實(shí)豐富老干部精神文化生活。
7、指導(dǎo)全市老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作;負(fù)責(zé)外地來(lái)池老干部的接待工作;負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作;負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作;負(fù)責(zé)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪(fǎng)、慰問(wèn)等工作。
9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市委老干部局2019年度部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算一致。納入池州市委老干部局2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
池州市委老干部局本級(jí) |
2 |
池州老年大學(xué)(市干休所) |
第二部分 池州市委老干部局2019年部門(mén)決算表
見(jiàn)附件:
1、收入支出決算總表(公開(kāi)01表)
2、收入決算表(公開(kāi)02表)
3、支出決算表(公開(kāi)03表)
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)05表)
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)
第三部分 池州市委老干部局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)697.19萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)697.19萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加124.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.67%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是收到非稅返還資金;三是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款;四是老年教育經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)679.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入616.70萬(wàn)元,占90.80%;上級(jí)補(bǔ)助收入4.18萬(wàn)元,占0.62%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入58.32萬(wàn)元,占8.58%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)620.33萬(wàn)元,其中:基本支出353.15萬(wàn)元,占56.93%;項(xiàng)目支出267.18萬(wàn)元,占43.07%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)616.70萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)616.70萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加90.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.15%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是舉辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款;三是老年教育經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.70萬(wàn)元,占本年收入的87.56%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加68.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.97%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是老年教育經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出591.74萬(wàn)元,占本年支出的95.39%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加65.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.41%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是老年教育經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出591.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出452.50萬(wàn)元,占76.47%;教育(類(lèi))支出80.07萬(wàn)元,占13.53%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出33.87萬(wàn)元,占5.72%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出6.60萬(wàn)元,占1.12%;住房保障(類(lèi))支出17.85萬(wàn)元,占3.02%;其他(類(lèi))支出0.85萬(wàn)元,占0.14%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為506.83萬(wàn)元,支出決算為591.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出342.68萬(wàn)元,占57.91%;項(xiàng)目支出249.06萬(wàn)元,占42.09%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為22.96萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收入支出。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資獎(jiǎng)勵(lì)。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為134.61萬(wàn)元,支出決算為137.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.05萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.30萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年度應(yīng)付未成功支付的離退休干部黨組織培育經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為32.12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付人員經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為214.38萬(wàn)元,支出決算為181.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出人員經(jīng)費(fèi)列入一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為87.62萬(wàn)元,支出決算為63.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老年大學(xué)教師及聘請(qǐng)人員工資等列入一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
10.教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.05萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
11.教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為79.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付2018年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
12.社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
13.社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.85萬(wàn)元,支出決算為11.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1362.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休干部工資支出。
14.社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.36萬(wàn)元,支出決算為21.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
15.社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.57萬(wàn)元,支出決算為0.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員工資列支社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出。
16.社會(huì)和保障就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.68萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.60萬(wàn)元,支出決算為6.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
18.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.85萬(wàn)元,支出決算為17.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
19.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.85萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出342.68萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)283.57萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)59.11萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入22.00萬(wàn)元,本年支出18.12萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.88萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下:
1.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為18.12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽相關(guān)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.11萬(wàn)元,比2018年增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.51%,主要原因是通過(guò)招考新增工作人員。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度,池州市委老干部局政府采購(gòu)支出總額23.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出23.28萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,池州市委老干部局共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
市委老干部局對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出未開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)
市委老干部局在2019年度部門(mén)決算中公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
市委老干部局對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng),無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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